Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Tytuł szkolenia

Podatek akcyzowy od podstaw

Termin

Prowadzący

Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w kancelari doradztwa podatkowego, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe i praktyczne omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego. Pierwszego dnia przedstawione zostaną najważniejsze regulacje ustawy o podatku akcyzowym, a w szczególności zagadnienia dotyczące stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, prowadzenia działalności jako zarejestrowany odbiorca oraz prowadzenia składu podatkowego. Drugiego dnia szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie problemów występujących w poszczególnych branżach akcyzowych, a więc w branży energetycznej, paliwowej, alkoholowej i tytoniowej.

Program

Dzień I

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z podatkiem akcyzowym:
a) przedstawienie źródeł prawa (dyrektywy, ustawa, akty wykonawcze),
b) podstawowe zasady podatku akcyzowego.

2. Najważniejsze pojęcia na gruncie podatku akcyzowego:
a) wyroby akcyzowe,
b) skład podatkowy,
c) procedura zawieszenia poboru akcyzy,
d) zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający.

3. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym:
a) produkcja wyrobów akcyzowych,
b) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych,
c) import wyrobów akcyzowych,
d) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

4. Zasady powstawania obowiązku podatkowego:
a) wpływ stosowania procedury zawieszenia poboru na moment powstania obowiązku podatkowego,
b) wykonanie czynności opodatkowanej a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) jakie znaczenie ma data wystawienia faktury dla momentu powstania obowiązku podatkowego w akcyzie?

5. Procedura zawieszenia poboru akcyzy:
a) zasady stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
b) przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
c) dokument ADT – jak długo można go jeszcze stosować?
d) zmiany zasad przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (system teleinformatyczny, dokument elektroniczny e-AD) obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

6. Reguły zakładania i prowadzenia składu podatkowego:
a) warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
b) zasady prowadzenia składu podatkowego,
c) ewidencja składu podatkowego.

7. Prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca:
a) przesłanki uzyskania zezwolenia na działalność jako zarejestrowany odbiorca,
b) zasady prowadzenia działalności jako zarejestrowany odbiorca,
c) ewidencja nabyć wewnątrzwspólnotowych.

8. Zabezpieczenia akcyzowe:
a) zabezpieczenie generalne,
b) zabezpieczenie ryczałtowe,
c) zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia.

9. Panel dyskusyjny.

Dzień II

1. Sposób obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do poszczególnych wyrobów akcyzowych:
a) podstawa opodatkowania,
b) stawki akcyzy,
c) zasady stosowania obniżonych stawek podatku.

2. Zwolnienia akcyzowe:
a) zakres zwolnień i warunki ich stosowania,
b) zwolnienia występujące w poszczególnych branżach,
c) dokument dostawy – sposób wystawiania, obiegu i przechowywania,
d) ewidencja wyrobów zwolnionych.

3.    Akcyza od napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz wyrobów energetycznych – regulacje szczególne:
a)    zasady produkcji poszczególnych grup wyrobów akcyzowych,
b)    omówienie problemów występujących przy rozliczaniu akcyzy w poszczególnych branżach.

4. Ubytki i całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych:
a) pojęcie ubytku wyrobów akcyzowych i całkowitego zniszczenia,
b) sytuacje w których konieczna jest zapłata akcyzy od ubytków wyrobów akcyzowych,
c) znaczenie decyzji ustalających normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych,
d) zwolnienie od akcyzy dla ubytków powstających na skutek siły wyższej.

5. Znaki akcyzy:
a) jakie wyroby objęte są obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy?
b) rodzaje znaków akcyzy i warunki ich uzyskiwania oraz nakładania,
c) obowiązki związane ze stosowaniem znaków akcyzy.

6. Akcyza od energii elektrycznej:
a) zakres czynności opodatkowanych,
b) zasady powstawania obowiązku podatkowego,
c) zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej,
d) zasady dokonywania rozliczeń akcyzy.

7. Zmiany przepisów dotyczące opodatkowania akcyzą węgla i koksu obowiązujące od 2012 r:
a) termin wejścia w życie nowych przepisów,
b) stawki akcyzy i sposób ich obliczania,
c) zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych,
d) status pośredniczącego podmiotu węglowego – sposób jego uzyskania oraz zasady prowadzenia tej działalności,
e) termin rozliczenia akcyzy od węgla.

8. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe w procedurze akcyzy zapłaconej:
a) zasady dokonywania transakcji z akcyzą zapłaconą,
b) stosowanie dokumentu UDT,
c) reguły prowadzenia ewidencji,
d) deklaracja uproszczona i termin zapłaty podatku.

9. Zasady dokonywania wpłat akcyzy oraz rozliczenia podatku akcyzowego w deklaracji podatkowej:
a) terminy składania deklaracji podatkowych,
b) wstępne wpłaty dzienne akcyzy,
c) wypełnianie poszczególnych deklaracji podatkowych w przykładach.

10. Panel dyskusyjny.



Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1090 zł + 23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT,

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć:
  centrum Warszawy lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:    
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 26/28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl  

Termin

« powrót