Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Tytuł szkolenia

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy o VAT – nowe zasady dotyczące fakturowania

Termin

2012.05.31 Warszawa (SOP 12422)
2012.06.19 Katowice (SOP 12423)
2012.06.20 Toruń (SOP 12424)
2012.06.26 Warszawa (SOP 12425)
2012.07.13 Poznań (SOP 12426)

Prowadzący

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełnomocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.




Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych związanych z wystawieniem, przesyłaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem faktur po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2011 r.. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najczęściej popełniane błędy dotyczące fakturowania wraz ze wskazaniem sposobu ich optymalizacji podatkowej. W efekcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego wystawiania faktur w formie elektronicznej.    

Program

1. Przepisy dotyczące fakturowania:
a) zasady fakturowania w ustawie o VAT,
b) rozporządzenie MF z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m. in. wystawiania faktur VAT,
c) rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej,
d) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
e) przykładowe rozwiązania w zakresie wystawiania faktur VAT w innych krajach unijnych.

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
b) poprawna treść faktury VAT,
c) terminy wystawienia faktury VAT,
d) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
e) faktury VAT wystawione po przekroczeniu terminu,
f) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
g) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
h) pojęcie pustej faktury.

3. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
e) wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
f) wystawianie faktur w formacie PDF,
g) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
h) poprawna treść faktury elektronicznej,
i) termin wystawienia e-faktur,
j) e-faktury dokumentujące zaliczki,
k) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
l) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
m) wystawienie e-faktury po terminie,
n) symbol PKWiU na fakturach elektronicznych,
o) e-faktura a różne stawki VAT.

4. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:    
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
c) termin wystawienia faktur korygujących,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle ostatnich zmian w przepisach, orzeczeniach sądów krajowych oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r.,
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
f) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
g) sprzeczność regulacji krajowych w zakresi faktur korygujących z prawem unijnym.

5. Zasady wystawiania i ujmowania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) sposób wystawienia noty korygującej,
c) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

6. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) przechowywanie faktur w formie elektronicznej,
c) przechowywanie faktur na serwerach położonych poza terytorium Polski,
d) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

7. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT podlegających fakturowaniu:
a) zasada powszechności podatku VAT,
b) czynności opodatkowane,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie,
d) czynności sprzeczne z przepisami a podatek VAT.

8. Zasady związane z dokumentowaniem odpłatnej dostawy towarów i świadczenia za pomocą faktury VAT: 
a) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
b) moment dokonania dostawy towarów,
c) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
d) sprzedaż na próbę,
e) wieczyste użytkowanie gruntów,
f) leasing finansowy,
g) pojęcie usługi,
h) moment wykonania usługi a termin wystawienia faktury,
i) fakturowanie usług kompleksowych.

9. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą elektroniczną,
b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.

10. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w kwestii fakturowania. 



Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum w/w miast.
Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP
Bydgoszcz - Hotel „Pod Orłem”
Toruń - Hotel „Heban”

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26 fax (022) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Termin

2012.05.31 Warszawa (SOP 12422)
2012.06.19 Katowice (SOP 12423)
2012.06.20 Toruń (SOP 12424)
2012.06.26 Warszawa (SOP 12425)
2012.07.13 Poznań (SOP 12426)
« powrót